為強化內部審計的管理效能與提升審計隊伍的專業素養,7月2日上午,集團內控審計小組辦公室組織開展了內部審計實操培訓。集團公司及下屬的三家供熱子公司內部審計人員參與了此次培訓。
此次培訓由內審小組辦公室馮愛玉負責授課。培訓內容涵蓋了多個重要方面,包括對審計計劃的深入解讀以及審計內容,具體涉及財務審計、基建審計、經濟審計、清算合規審查、注銷合規審查和經營情況審查等關鍵內容。此外,培訓還傳達了市國資委關于內控審計整改的最新要求,依據這些要求,集團公司對審計項目進行了增補,并明確要求各分子公司必須嚴格按照規定的時間推進相關工作。
通過此次培訓,參訓人員更加明確了審計工作的重點和方法,為今后更好地開展內部審計工作奠定了堅實基礎。